市委党校对于对2015年度审计报告中有关情况整改工作报告

  市委党校关于对 对 2015 5 年度 审计报告 中 有关情况 整改工作报告 市审计局:

 自 2016 年 9 月 8 日至 10 月 22 日,以吴云同志为组长的审计小组,对市委党校 2015 年账务情况进行了审计。审计期间,我校按审计工作要求提供了真实完整的会计资料,并给予支持和密切配合。在收到贵局《淮北市审计局审计报告》后,进行了认真的审阅和情况核实,并针对审计结论中提出的有关实际情况及审计建议和意见组织力量进行了认真整改。现将整改工作情况报告如下:

 一、

 高度重视,加强领导

 市审计局下达审计结论后,校领导高度重视整改工作,及时召开会议,进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性,强调必须把抓审计整改、促落实工作与我校精细化管理工程结合起来。分管财务陈校长对此次整改工作做了具体的部署,明确了整改的主要问题、目标任务、工作措施和时间要求,并组织相关人员,针对我校在审计过程中发现的问题切实采取有力措施,切实做到逐条落实、认真整改。

 二、强化措施,抓好整改

 在校领导作出专门安排部署后,财务部门立即着手落实,并把“抓落实、干到位”的工作总原则融入审计整改工作的全过程。整改工作详细情况如下:

  1、关于固定资产少计问题的整改 固定资产共少计 63295 元,已于 2016 年 1 月份在账务中补录,并纳入固定资产管理系统,现资产账实相符。

 2、关于劳务费发放的签收不够规范问题的整改

  2015 年市委党校发放的劳务费部分存在由其他人代领的问题,2016 年上半年,我校积极整改,重新编订了财务制度,制订了代签领款的范围和手续。

 三、 加强财务管理,健全内部管理制度

 为进一步规范财务管理,我校把审计整改意见的落实、纠正工作作为一个新的起点,认真开展我校在财务制度、规章方面的清理工作,重新修订各项内部管理制度,并于 6 月17 日制定下发《淮北市委党校财务资产内部控制办法》,组织各处室认真学习,并贯彻执行。

 今后我校将进一步加强财务管理,认真学习贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》等财务相关法规制度,结合本校实际情况,进一步健全科学合理的财务管理制度,堵塞一切在管理与操作执行中有可能出现的漏洞,促进我校财务管理,更加完善提高资金使用效益。

 中共淮北市委党校

 二零一七年三月三十一日

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